BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 0731002

Data: 31/07/2019
Valor(R$): 5.600,00
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Fundo municipal de saudefms
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02(DOIS)VEICULOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA.
Fornecedor: 28017442000160 - VALE DO ITAIM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS L
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2161 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA - 2
Elemento 39
Subelemento 3913
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)