BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331003

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 2.686,26
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Fundo municipal de saudefms
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Fornecedor: 06840748000189 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2161 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA - 2
Elemento 39
Subelemento 3929
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)