BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331010

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 3.270,00
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Fundo municipal de saudefms
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICAO(QUENTINHAS DE ALMOCO)PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Fornecedor: 25195239000195 - J A DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE - 2
Elemento 39
Subelemento 3927
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)