BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331011

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 1.819,00
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Fundo municipal de saudefms
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Fornecedor: 19751376000166 - RENAN DA SILVA VELOSO 05570596313
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2161 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA - 2
Elemento 39
Subelemento 3916
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)