BUSCAR DESPESAS 2019

DESPESAS

Dados do empenho: 1031001

Data: 31/10/2019
Valor(R$): 484,21
Uni.Gestora Emitente: 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
Fornecedor: 05577521327 - LETICIA KELLY COSTA SOUSA
Programa 0015 - ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - NADA INFORMADO
Ação 2141 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - 2
Elemento 36
Subelemento 3620
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)