BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0308003

Data: 08/03/2021
Valor(R$): 4.223,52
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Fundo municipal de saudefms
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 19086670000109 - DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE - 2
Elemento 30
Subelemento 3009
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)