BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0330011

Data: 30/03/2021
Valor(R$): 1.200,00
Uni.Gestora Emitente: 020601 - Fundo municipal de saudefms
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO)DIARIAS DE VIAGEM CONCEDIDAS PARA MOTORISTA,EM DESLOCAMENTO DO MESMO AS CIDADES DE PARNAIBA E TERESINA-PI,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.
Fornecedor: 00234778300 - CIRIACO JOAO DOS SANTOS FILHO
Programa 0020 - GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/03/2021 020601 - Fundo municipal de saudefms 1200,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)