BUSCAR EMPENHOS
Atualizado em 31/03/2021
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0330022 | 30/03/21 | 020502 - Remuneracao do magisterio | XXX.790.360-0XXXX - Inss empresa instituto nacional de seguridade so | R$ 231,00 | Valor que se empenha para pagamento de inss patronal do fundeb 30% seletistas. |
0330022 | 30/03/21 | 020702 - Assistencia outros programas | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 1.210,00 | Valor que se empenha para atender despesas com 13º salario de funcionarios efetivos da secretaria municipal de assistencia social. |
0330023 | 30/03/21 | 020502 - Remuneracao do magisterio | XXX.790.360-0XXXX - Inss empresa instituto nacional de seguridade so | R$ 48.020,57 | Valor que se empenha para pagamento de inss patronal do fundeb 70%. |
0330023 | 30/03/21 | 020900 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 | R$ 1.498,98 | Valor que se empenha para atender despesas com 13º salario de pessoal lotado nesta secretaria(agricultura). |
0330024 | 30/03/21 | 020300 - Secretaria municipal de fazenda | XXX.944.600-0XXXX - Ministerio da fazenda | R$ 2.308,03 | Valor que se empenha para atender despesas com parcelamento de divida tributaria deste municipio. |
0330024 | 30/03/21 | 020502 - Remuneracao do magisterio | XXX.790.360-0XXXX - Inss empresa instituto nacional de seguridade so | R$ 4.588,66 | Valor que se empenha para pagamento de inss patronal do fundeb 70% infantil. |
0330025 | 30/03/21 | 020300 - Secretaria municipal de fazenda | XXX.790.360-0XXXX - Inss empresa instituto nacional de seguridade so | R$ 4.141,92 | Valor que se empenha para atender despesas com parcelamento junto ao inss. |
0330025 | 30/03/21 | 020502 - Remuneracao do magisterio | XXX.790.360-0XXXX - Inss empresa instituto nacional de seguridade so | R$ 2.164,54 | Valor que se empenha para pagamento de inss patronal do fundeb 70%. |
0330026 | 30/03/21 | 020501 - Educacao outros programas | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 93,63 | Valor que se empenha para pagamento de taxas de energia eletrica destinado ao funcionamentos da creche tia biluca neste municipio. |
0330027 | 30/03/21 | 020501 - Educacao outros programas | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 23,91 | Valor que se empenha para pagamento de taxas de energia eletrica do almoxarifado da secretaria municipal de educacao deste municipio. |
0330028 | 30/03/21 | 020702 - Assistencia outros programas | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 213,12 | Valor que se empenha para pagamento de taxas de energia eletrica da secretaria municipal de assistencia social deste municipio. |
0330029 | 30/03/21 | 020300 - Secretaria municipal de fazenda | XXX.944.600-0XXXX - Ministerio da fazenda | R$ 2,75 | Valor que se empenha para atender despesa com o pis pasep, retido da receita da lc 176 2020. |
0329001 | 29/03/21 | 010100 - Camara municipal | XXX.349.373-5X - Raimundo de sousa coutinho neto | R$ 3.300,00 | Valor que se empenha para pagamento de despesa correspondente a locacao deum veiculo a servico desta camara municipal. |
0329001 | 29/03/21 | 020601 - Fundo municipal de saudefms | XXX.719.618-0X - Irisvan da costa e paiva | R$ 150,00 | Valor que se empenha para atender despesas com 01(uma) diaria de viagem concedidas para motorista,em deslocamento do mesmo a cidade de teresina-pi,transportando pessoas doentes em tratamento de saude fora do domicilio. |
0329001 | 29/03/21 | 020701 - Fundo municipal de assistencia socialfmas | XXX.660.970-0XXXX - Marcos rogerio de araujo barbosa 02718208376 | R$ 2.516,67 | Valor que se empenha para atender despesas com servicos de apoio administrativo,elaboracao de documentos especializados eplanejamento junto ao programa crianca feliz,servico de convivencia e fortalecimento de vinculo,servico de protecao e atendimento integral a familia junto a secretaria de assistencia social de massape do piaui. |
0329002 | 29/03/21 | 020601 - Fundo municipal de saudefms | XXX.226.423-8X - Alisson b. teles cardeal | R$ 750,00 | Valor que se empenha para atender despesas com 05(cinco) diarias de viagem concedidas para motorista,em deslocamento do mesmo a cidade de teresina-pi,transportando pessoas doentes em tratamento de saude fora do domicilio. |
0329003 | 29/03/21 | 020601 - Fundo municipal de saudefms | XXX.269.633-2X - Maria claudete b.da silva | R$ 400,00 | Valor que se empenha para atender despesas com 04(quatro)diarias de viagens concedidas para coordenadora de atencao basica para a cidade de picos-pi,para retirar a vacinas de rotina e do corona virus do municipio. |
0329004 | 29/03/21 | 020501 - Educacao outros programas | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 451,89 | Valor que se empenha para pagamento de taxas de energia eletrica da secretaria municipal de educacao deste municipio. |
0329005 | 29/03/21 | 020702 - Assistencia outros programas | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 183,98 | Valor que se empenha para pagamento de taxas de energia eletrica destinado ao funcionamentos do cras(centro de referencia de assistencia social),deste municipio. |
0329006 | 29/03/21 | 020900 - Secretaria municipal de agricultura | XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui | R$ 101,27 | Valor que se empenha para pagamento de taxas de energia eletrica da secretaria municipal de agricultura deste municipio. |